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普洱市景东彝族自治县人民检察院2022年度部门决算
发布时间: 2023-08-28  作者:   来源:

目录

第一部分 普洱市景东彝族自治县人民检察院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 普洱市景东彝族自治县人民检察院概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。

2.对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法进行监督。

3.对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

4.对于监狱、社区矫正机构、看守所等执行机关执法活动是否合法实行监督。

5.对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对于人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提起抗诉。

6.对于行政诉讼实行法律监督。对于人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提起抗诉。

7.依照法律规定提起公益诉讼。

8.法律规定的其它职权。

(二)2022年度重点工作任务概述

2022年普洱市景东彝族自治县人民检察院在县委和上级检察院的坚强领导下,在县人大及其常委会有力监督和县政府、县政协及社会各界关心支持下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神,认真贯彻落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》,把政治责任、法治责任、检察责任融入习近平法治思想的贯彻落实中。

一是服务大局,助推高质量发展。贯彻总体国家安全观,坚决维护社会安全和稳定,努力营造法治化营商环境,积极推动重大风险防范化解,合力推进反腐败斗争。

二是司法为民,把人民至上做深做实。坚持以人民为中心,用心纾解群众急难愁盼,在办好检察为民实事中依法能动履职,努力让人民群众在每一个案件中感受到公平正义。

三是深化监督,维护公平正义。深化刑事诉讼监督、刑事执行检察监督、民事行政检察监督,在制约监督中依法能动履职,促进执法司法机关自我纠错、减少出错,一体推进严格执法、公正司法,助力法治建设。

四是诉源治理,保障高水平安全。以检察建议推动源头治理,准确贯彻少捕慎诉慎押刑事司法政策,充分落实认罪认罚从宽制度,更深融入社会治理,共筑长治久安基石。

2022年普洱市景东彝族自治县人民检察院1件案件被最高检评为典型案例,2件案件被省检察院评为典型案例,1件案件被市检察院评为典型案例。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置8个内设机构,包括:第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室、政治部。所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入普洱市景东彝族自治县人民检察院 2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中:行政单位 1 个,参照公务员法管理的事业单位 0个,其他事业单位 0 个。分别是:

1.普洱市景东彝族自治县人民检察院

)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市景东彝族自治县人民检察院2022年末实有人员编制35人。其中:行政编制35人(含行政工勤编制3人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员35人(含行政工勤人员3人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人(离休0人,退休23人)。

实有车辆编制7辆,在编实有车辆7辆。

第二部分 2022年度部门决算表

(详见附件)

普洱市景东彝族自治县人民检察院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。普洱市景东彝族自治县人民检察院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

普洱市景东彝族自治县人民检察院部门2022年度收入合计13418025.24元。其中:财政拨款收入12214988.92元,占总收入的91.03%;其他收入1203036.32元,占总收入的8.97%。与上年相比收入合计减少1333901.62,下降9.04%。其中财政拨款收入减少1641138.55,下降11.84%;其他收入增加307236.93增长34.30%主要原因是坚决落实过“紧日子”要求,厉行节约,压缩经费。

二、 支出决算情况说明

普洱市景东彝族自治县人民检察院部门2022年度支出合计13309875.02元。其中:基本支出10432025.17,占总支出的78.38%;项目支出2877849.85,占总支出的21.62%。与上年相比,支出合计减少1388099.75元,下降9.44%。其中基本支出减少3621.25,下降0.03%;项目支出减少1384478.50,下降32.48%。主要原因为收入减少且与去年相比项目减少。

)基本支出情况

2022年度用于保障普洱市景东彝族自治县人民检察院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10432025.17元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出9231656.75元,占基本支出的88.49%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1200368.42元,占基本支出的11.51%。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障普洱市景东彝族自治县人民检察院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2877849.85元。项目开支及开展工作情况是中央和省政法转移支付资金、检察业务经费、执法办案补助经费、警察法定工作日之外加班补贴、服装经费、聘用制书记员经费。用于日常办案经费开支、办公设备购置、法警加班补贴、书记员保障经费、服装经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情

普洱市景东彝族自治县人民检察院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出12214988.92元,占本年支出合计的91.77%与上年相比减少1641138.55元,下降11.84%,主要原因是收入减少,坚决落实过“紧日子”要求,厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全(类)支出10370126.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.90%。主要用于日常办公经费开支、办公设备购置、办案业务经费等;

2.社会保障和就业(类)支出666810.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于在职人员养老保险、职业年金缴费;

3.卫生健康(类)支出598143.34元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗补助缴费;

4.住房保障(类)支出579909.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于在职人员住房公积金缴费。

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款三公经费支出决算中财政拨款三公经费支出年初预算为485000支出决算为352304.00完成年初预算的72.64%。其中因公出国费支出决算0.00占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算119800.00占总支出决算的34.00%;公务用车运行维护费支出决算206700.00占总支出决算的58.67%;公务接待费支出决算25804.00占总支出决算的7.32%,具体是国内接待费支出决算25804.00其中外事接待费支出决算0.00),外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

普洱市景东彝族自治县人民检察院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为485000元,支出决算为352304.00元,完成年初预算的72.64%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出决算为119800.00元,完成年初预算的99.83%;公务用车运行维护费支出决算为206700.00元,完成年初预算的77.13%;公务接待费支出决算为25804.00元,完成年初预算的26.60%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”,坚持厉行节约,从严控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年增加112293.94增长46.79%。其中因公出国费支出决算增加0.00增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加119800.00增长100%;公务用车运行维护费支出决算增加29378.94增长16.57%;公务接待费支出决算减少36885.00下降58.84%2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是为满足日常办公办案需要购置一台公务用车。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆1辆。主要用于满足办公及办案需要。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于办公及办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待72批次(其中:外事接待0批次),接待人次288人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门指导工作及案件移送等发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市景东彝族自治县人民检察院部门2022年机关运行经费支出1050156.62元,与上年相比减少92399.38元,下降8.09%,主要原因是收入减少,坚决落实过“紧日子”要求,厉行节约。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,普洱市景东彝族自治县人民检察院部门资产总额26209699.46元,其中,流动资产574867.71元,固定资产24385738.75元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产1249093元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加682250.88元,其中固定资产减少240356元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆1辆,账面原值150000元;报废报损资产77项,账面原值398820元,实现资产处置收入600元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额459464.00元,其中:政府采购货物支出308464.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出151000.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

“公开12表部门整体支出绩效自评情况”和“公开13表部门整体支出绩效自评表”由一级预算单位公开,我院无公开12表和公开13表。项目支出绩效自评表详见附表(公开14表-公开19表)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;

(四)三公经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

、政府采购:政府采购也称公共采购,是指各级国家机

关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

、结余结转:结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行,需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因:一是中央财政超收中大部分用于补助地方,因超收数额到年底才能较为准确预计,且其使用要严格按程序审批,因此有一部分要在年底时才能下达,造成地方财政当年拨不出去,形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去,形成结余结转。三是资金已下达,因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金,形成结余结转。

、基本支出:基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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