孟连傣族拉祜族佤族自治县人民检察院2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
孟连傣族拉祜族佤族自治县人民检察院作为法律监督机关,其主要任务是依法履行法律监督职能。主要职责是:
(一)接受县委和上级人民检察院的领导,接受县人民代表大会及其常务委员会的监督,并向其负责和报告工作。
(二)执行最高人民检察院、省检察院和普洱市人民检察院的检察工作方针和指导,部署全县检察工作任务。
(三)对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件依法行驶检察权。
(四)对刑事案件依法审查批准、决定逮捕、提起公诉。
(五)依法对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼和公益诉讼实行法律监督工作。
(六)依法对全县刑罚执行活动进行法律监督。
(七)对县级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法向人民法院提起抗诉。
(八)依法对案件的物证、人身伤亡、笔迹、印文图章等进行检验、鉴定、审查。
(九)受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。
(十)提出检察工作改革意见,经市人民检察院或县主管部门批准后组织实施;组织开展检察机关的理论研究工作。
(十一)完成县委、人大和上级检察院交办的其他事项。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置5个内设机构,包括:第一检察部门、第二检察部门、第三检察部门、办公室、政治部。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为普洱市人民检察院的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的:公务员27人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员13人。包括财政拨款开支经费的人员13人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人(离休0人,退休9人)。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制5辆,在编实有车辆5辆,超编0辆。
三、重点工作概述
1.筑牢政治安全核心屏障。坚持把党的政治建设摆在首位,持续高标准落实“第一议题”制度,通过党组理论中心组学习、“三会一课”、主题党日等形式学习46次。主动向市院、县委、县委政法委请示报告重大事件8件次。深入贯彻中央八项规定精神学习教育,27名干警聚焦执法办案、会风会纪、违规吃喝等问题进行自查自纠,查摆问题清单54个并完成整改。自觉扛起政治责任,一体抓实党建业务融合,以高质量党建引领高质效履职,党支部《赓续宾弄赛嗨精神血脉 共绘边疆民族党建同心长卷》获评云南省检察机关党建与业务深度融合“十佳”典型事例。把意识形态工作纳入议事重要日程,召开意识形态工作专题研判会4次,排查意识形态风险隐患。
2.抓实社会安全防控根基。深化法治宣传,组建普法宣传团队,多元化开展法治宣传教育,到街道、社区、乡村、学校开展法治宣传70次,到案发地开展巡回庭审8次,双语普法12次,普法宣传共涉及15000余人,发放宣传资料20000余份,引导群众尊法学法守法用法。成立矛盾纠纷排查小组,选派12名检察人员排查挂包村组、社区112户,对10件矛盾风险隐患案件联合进行排查分析、释法说理、化解调处。开展“违规异地执法和趋利性执法司法”专项监督,上报线索2条。以“一号检察建议”为抓手,通过案件延伸制发家庭教育令20份,督促监护令4份,制发社会治理类检察建议1件,对招录的235名工勤人员进行查询,督促行政单位+学校+乡(镇)村(社区)+家庭协同共治预防未成年人违法犯罪,把未成年人保护的“点”状需求转化为社会安全防控的“面”上治理,夯实社会安全稳定根基。
3.强化边境安全治理守护。立足检察职能,从“监督、联动、治理”三维发力,抽调业务能力强的骨干组建专业打跨办案团队、毒品办案团队,由检察长、副检察长带队办理疑难复杂案件,筑牢边境安全防护网。注重协作配合,加强与公安、法院、海关等行政单位协作配合,建立健全提前介入、信息共享、案件会商、联席会议等机制,牵头召开1次法检打击跨境、毒品工作座谈会,修改制定跨境量刑表。主动参与10余次疑难复杂案件会商、1次公检法跨境调研座谈会,共同分析研判跨境犯罪特点趋势,提升应对复杂案件的能力。
4.坚守公平正义司法底线。不断从精准办案、法律监督、保障权利发力,把公平正义作为司法办案的生命线。严把案件质量关,严格落实罪行法定、证据裁判原则,办理流程监控案件5件,全流程审核案件事实、证据与法律使用,健全司法救助、认罪认罚从宽等机制,兼顾法理与清理。做实群众信访“件件有回复”,受理各类信访37件39人,其中民事申诉2件2人、立案监督2件2人、国家赔偿1件1人,司法救助4件4人,共发放司法救助金40000.00元,提供法律咨询19件21人,院领导包案2件2人,7日内程序性回复率为100%。扩大弱势群体权益保护网,立办支持农民工、运输行业司机起诉案件14件,追回劳务费200000.00元。
5.厚植司法为民服务情怀。选派2名干警驻挂包村帮扶,协助村“两委”基层党组织,大力发展咖啡和花生的精深加工与品牌化销售,延伸产业链到文旅服务。充分发挥检察职能,助力乡村振兴,开展“转作风,强担当、保安全、促发展”专项行动会,全体干警不定期走访挂包村组200人次,向娜允镇、芒信镇拨付防洪资金45000.00元用于完善基础设施建设。聚焦检察护企,通过工商联协作机制移送案件线索并有效回复3条,共同开展法治讲座2次。开展“检察官访企”12次,收集企业存在的问题并解决5条,党支部联合孟连产业投资集团公司党支部开展座谈会1次。深化“检侨协作”,挂牌成立“为侨法律服务工作站”,开展法律咨询、法律宣传服务2次。在12309检察服务大厅开设涉企案件办理绿色通道,第一时间了解企业诉求,提高精准法律服务。
6.健全内外监督管理体系。加强内部监督,一体抓实“三个管理”,组织开展案件质量评查、自查,检务督促定期或不定期每一个案件,发布纪律提醒通知10次,如实填报防止干预司法“三个规定”26件,严防司法执法突出问题,确保司法公正。开展廉政风险排查防控,对重点岗位、关键环节进行廉政风险点梳理,制定防控措施110条。组织廉政教育专题学习2次、警示教育3次,检察长讲授廉政党课3次,重大节前廉政教育提醒11次,参观廉政教育基地2次,用身边事教育身边人,引导干警知敬畏、存戒惧、守底线。自觉接受外部监督,举办“检察开放日”活动3次,邀请人大代表、政协委员、人民监督员参与监督社区矫正、案件听证等办案活动50人次。强化新闻舆论监督,在“两微一端”新媒体平台发布各类宣传稿件180篇、新媒体作品8条,被省、市采用22篇。强化检察监督与审判工作良性互动,检察长列席审委会2次,检委会讨论重大疑难案件21次。
7.强基赋能建设检察铁军。以“文化引领、典型引路、科技赋能”工作思路,创建守望“宾弄赛嗨”检察文化品牌,获第三届“云南省优秀检察文化品牌”称号,最高检、省院、市院和检察日报发布相关报道9篇。激发检察队伍内生动力,完成干部岗位调整2人、职级晋升4人,遴选双语检察官1名,通过法律职业资格考试A证1名,充实司法办案人才储备。以培训教育蓄势蓄能,组织线上培训22场381人次,线下培训61人次。荣誉逐添新彩,《边境线上的千万迷局》获省级“优秀检察办案故事”奖项,1名干警入选省院新闻宣传文化人才库,2名干警获市级竞赛业务能手,1名干警获县委表彰。在省市两级检察机关的关心支持下,我院办公楼修缮于10月完成竣工验收,办公环境得到改善。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件公开01表-公开11表)
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,政府性基金预算财政拨款收入,也无国有资本经营预算财政支出和政府性基金预算财政支出。《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
孟连傣族拉祜族佤族自治县人民检察院2025年度收入合计13438374.19元。其中:财政拨款收入12814318.99元,占总收入的95.36%;无上级补助收入;无事业收入(含教育收费0.00元);无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入624055.20元,占总收入的4.64%。
与上年相比,收入合计增加1243360.40元,增长10.20%。其中:财政拨款收入增加1314360.85元,增长11.43%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入减少71000.45元,下降10.22%。财政拨款收入增加主要原因一是2025年工资调标,基本工资收入增加;二是2025年度我院“三项经费”拨款增加。其他收入减少的主要原因是与上年相比县财政未拨入为民办实事经费。
二、支出决算情况说明
孟连傣族拉祜族佤族自治县人民检察院2025年度支出合计13156870.99元。其中:基本支出8333797.15元,占总支出的63.34%;项目支出4823073.84元,占总支出的36.66%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加1040547.20元,增长8.59%。其中:基本支出增加124971.95元,增长1.52%;项目支出增加915575.25元,增长23.43%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因一是2025年度工资调标,基本支出增加;二是2025年度我院“三项经费”拨款增加,检察机关办案业务用房修缮项目经费支出增加。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县人民检察院机构正常运转的日常支出8333797.15元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出7522827.65元,占基本支出的90.27%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费810969.50元,占基本支出的9.73%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4823073.84元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
检察业务综合保障项目经费1430000.00元,支出1413600.00元。主要用于保障各项检察履职,列支办案经费、普法宣传、业务维修等第三方服务开支,弥补基本公用经费保障的缺口。
检察机关办案业务用房修缮项目经费项目经费1926800.00元,支出1460500.00元,主要用于存在安全隐患、使用时间较长、设施设备老化、功能不全、不能满足办案要求的办案用房和业务技术用房,进行必要的大中型修缮。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
孟连傣族拉祜族佤族自治县人民检察院2025年度一般公共预算财政拨款支出12814318.99元,占本年支出合计的97.40%。与上年相比增加1314360.85元,增长11.43%,完成年初预算的150.39%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出11366480.58元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.70%,完成年初预算的159.72%。主要用于人员工资福利支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及专项业务工作的经费支出;造成预决算差异的主要原因是2025年度工资调标,追加人员工资福利支出。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出531569.93元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%,完成年初预算的98.77%。主要用于缴纳基本养老保险、职业年金等支出;造成预决算差异的主要原因是2025年度调出2人,社会保障和就业(类)支出减少。
9.卫生健康(类)支出469219.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%,完成年初预算的102.92%。主要用于基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出、其他社会保障缴费支出;造成预决算差异的主要原因是卫生健康(类)支出缴费基数调整,年末追加预算。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出447049.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%,完成年初预算的109.02%。主要用于缴纳住房公积金;造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整,年中清算时追加预算。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为180000.00元,决算为120451.57元,完成年初预算的66.92%;支出决算较上年减少45892.24元,下降27.59%。
因公出国(境)费用用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初无此项预算;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初无此项预算;公务用车运行维护费支出年初预算为160000.00元,决算为114535.57元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.09%,完成年初预算的71.58%;公务接待费支出年初预算为20000.00元,决算为5916.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.91%,完成年初预算的29.58%。
因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少45244.24元,下降28.32%;公务接待费支出决算较上年减少648.00元,下降9.87%;具体是国内接待费支出决算5916.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少648.00元,下降9.87%;(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为180000.00元,支出决算为120451.57元,完成年初预算的66.92%,支出决算较上年减少45892.24元,下降27.59%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为160000.00元,决算为114535.57元,完成年初预算的71.58%;公务接待费支出年初预算为20000.00元,决算为5916.00元,完成年初预算的29.58%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则,厉行勤俭节约,压缩三公经费支出。其中:公务用车运行维护费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则,厉行勤俭节约,减少公务用车运行维护费支出;公务接待费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实厉行节约要求,从严把控公务接待审批。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少45244.24元,下降28.32%;公务接待费支出决算减少648.00元,下降9.87%,具体是国内接待费支出决算5916.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少648.00元,下降9.87%。国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则,厉行勤俭节约,压缩三公经费支出。其中:公务用车运行维护费支出减少主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则,厉行勤俭节约,减少公务用车运行维护费支出;公务接待费支出减少的主要原因是严格落实厉行节约要求,从严把控公务接待审批。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于办案、下乡、出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次31人(其中:外事接待人次0人)。主要用于其他单位到我院办案、调研及工作交流等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
孟连傣族拉祜族佤族自治县人民检察院2025年机关运行经费支出810969.50元,比上年减少83368.23元,下降9.32%,主要原因是严格执行预算管理及中央八项规定及其实施细则,厉行勤俭节约,压缩非刚性支出。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、工会经费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,孟连傣族拉祜族佤族自治县人民检察院资产总额10245562.37元,其中,流动资产487789.15元,固定资产8151292.91元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程1411576.52元,无形资产194903.79元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1113508.98元,其中固定资产减少221045.53元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表公开12表)
三、政府采购支出情况
2025年度,单位政府采购支出总额950897.77元,其中:政府采购货物支出253169.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出697728.77元。授予中小企业合同金额901855.00元,其中:授予小微企业合同金额901855.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表(公开13表-公开16表)。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
政府采购:政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
孟连傣族拉祜族佤族自治县人民检察院决算国有资产使用情况表.pdf
孟连傣族拉祜族佤族自治县人民检察院决算公开附表.pdf
孟连傣族拉祜族佤族自治县人民检察院决算绩效自评报告.pdf