普洱市墨江哈尼族自治县人民检察院2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
(一)对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大案件,行使检察权。
(二)对公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法进行监督。
(三)对刑事案件提起公诉,支持公诉;对人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
(四)对监狱、看守所等执行机关执行刑法的活动是否合法实行监督。
(五)对人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。
(六)对行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。
(七)承办中共墨江哈尼族自治县委员会交办的其他事项。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置5个内设机构,包括:第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为普洱市人民检察院的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的:公务员28人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员12人。包括财政拨款开支经费的人员12人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人(离休0人,退休15人)。年末学生0人。年末遗属3人。
车辆编制5辆,在编实有车辆5辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)坚持以政治建设为统领,确保检察工作正确政治方向
坚持检察工作方向由党指引、原则由党确定、决策由党统领,以实际行动衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”。持续强化创新理论武装。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,严格落实习近平总书记重要指示批示精神贯彻落实闭环管理机制,坚持“第一议题”抓学习、“第一遵循”抓贯彻、“第一政治要件”抓落实,持续推进习近平法治思想的检察实践。始终坚持党的绝对领导。认真贯彻落实党的二十大及二十届历次全会精神,严格执行政法工作条例,坚持重要案件、重大事项向县委和上级检察机关请示报告。深化作风建设,锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神。制定《墨江县人民检察院2025年深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作计划表》。加强对检察干警的日常监督管理,对干警的苗头性、倾向性问题,及时进行谈话提醒、批评教育,防止小问题演变成大问题。聚焦“四风”顽疾,紧盯公务接待、公车使用、上下班纪律等,常态化开展检务督察,深挖隐形变异问题,对顶风违纪行为零容忍。
(二)坚持以维护安全稳定为根本,全力推进平安墨江建设
全面贯彻总体国家安全观,立足检察机关全过程参与、全流程监督刑事诉讼的基本职能,担好追诉犯罪、维护稳定、保障人权、守护公正的检察使命。坚决维护国家安全和社会稳定。依法严厉打击危害国家安全和社会稳定犯罪,依法履行刑事检察职能。全力维护国家安全、社会安定、人民安宁。“零距离”释法说理让检察为民更加可感可触,真正实现“审理一案、教育一片”的良好社会效果。宽严相济推动犯罪治理。全面准确贯彻宽严相济刑事政策,坚持严不是法外加重、宽不是法外开恩。对严重犯罪坚持“严”的一手不动摇,对犯罪情节轻微、主观恶性不大的,如在办理亲属、邻里间发生的偶发性轻伤害案件,坚持将化解矛盾、修复关系作为案件办理的核心目标,通过“宽严相济”“法理情融合”的司法理念,推动案件处理既体现法律刚性又传递司法温情。强化协作凝聚惩治合力。发挥侦查监督与协作配合办公室及平台作用,健全刑事案件侦查与执法监督衔接机制。综合施策防范化解风险。推动矛盾纠纷法治化实质性化解。认真贯彻新时代“枫桥经验”,畅通12309检察服务中心线上线下接访通道。
(三)坚持以保障发展为要务,促进经济社会高质量发展
充分发挥法治固根本、稳预期、利长远作用,助力实现墨江经济兴、百姓富、生态美的目标愿景。助力营造更优营商环境。扎实推进“违规异地趋理性执法”专项行动,立足法律监督工作,畅通两法衔接平台,用心守护民生民利。畅通维护农民工合法权益“绿色通道”,加强与外单位协作配合、信息共享。用心守护未成年人健康成长。履行法治副校长职责,联合开展法治进校园等活动,节日关爱特殊家庭儿童;坚持“四大检察”统筹履职。加强生态环境司法保护,守护生态环境与文化遗产。切实保护辖区野生动植物资源和生物多样性,进一步维护自然生态平衡。保护文物古迹,并积极申报云南省第九批省级文物保护单位,推进文物活化利用,进一步提升历史文化品牌形象影响力,推动整改经验获省级媒体转载。
(四)坚持以法律监督为主业,厉行法治维护公平正义
聚焦法律监督主责主业,围绕“高质效办好每一个案件”,做实“三个善于”“三个不止于”,努力让人民群众可感受、能感受、感受到公平正义。充分履行刑事检察监督职能。加强刑事立案、侦查活动监督。对证据不足、事实存疑案件,实地核查关键证据,提升监督质效。持续加大民事检察监督力度。加强对生效裁判案件的监督,推进违规异地执法和趋利性执法司法专项、终本民事执行监督专项监督。稳步提升行政检察监督质效。充分发挥行政检察促进司法公正和法治政府建设的双重作用。推动公益诉讼检察精准规范。协力推进反腐败斗争。坚决贯彻中央及省委反腐败斗争决策部署,积极参与反腐败斗争,打击职务犯罪。
(五)坚持以基层基础为支撑,持之以恒锻造检察铁军
大力弘扬“忠诚、为民、担当、公正、廉洁”的新时代检察精神,引导检察人员求真务实、担当实干。着力深化人才强检。坚持聚焦选贤任能导向,大力加强干部队伍建设。干部队伍结构不断优化,专业素能与履职活力得到不断提升。持续提升业务能力建设。研究制定教育学习培训计划,通过“线上+线下”组织学习培训。培养新入职检察官助理检察业务核心技能与职业精神,提升成长速度与质量。推进全面从严管党治检。始终坚持严的基调,院党组认真履行全面从严治党主体责任,细化责任清单,推动全面从严管党治检持续走深走实。持续深化阳光检务建设。自觉接受制约监督,是检察权依法正确规范使用的重要保障。一年来,我们自觉接受人大监督、民主监督、社会监督。持续深化检务公开,贯彻“应听证、尽听证”工作部署,有效提升检察决策透明度和公信力。宣传工作实现量质齐升,自主策划能力持续增强,首次在国家级媒体平台(人民法制网)实现稿件转载,策划“以案释法”专题,图文、视频、案例解读有机结合,普法感染力不断增强,“嫦娥系列”反诈宣传片形成亮点,作品获省检察院转发,品牌影响力持续扩大。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件公开01-11表)
我单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入,也无政府性基金安排的支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。我单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,也无国有资本经营安排的支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
普洱市墨江哈尼族自治县人民检察院2025年度收入合计10707093.03元。其中:财政拨款收入9968361.16元,占总收入的93.10%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入738731.87元,占总收入的6.90%。
与上年相比,收入合计减少25109.43元,下降0.23%。其中:财政拨款收入减少149338.83元,下降1.48%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入增加124229.40元,增长20.22%。主要原因是财政拨款收入减少,2025年厉行节俭节约原则,财政拨款收入减少。
二、支出决算情况说明
普洱市墨江哈尼族自治县人民检察院2025年度支出合计10805691.08元。其中:基本支出8218984.16元,占总支出的76.06%;项目支出2586706.92元,占总支出的23.94%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少348947.83元,下降3.13%。其中:基本支出减少404516.75元,下降4.69%;项目支出增加55568.92元,增长2.20%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因是基本支出减少,是因2025年厉行节俭节约原则,三公经费等支出减少;项目支出增加,是2025年其他收入增加,办公费等支出增加。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障普洱市墨江哈尼族自治县人民检察院机构正常运转的日常支出8218984.16元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出7179772.05元,占基本支出的87.36%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1039212.11元,占基本支出的12.64%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障普洱市墨江哈尼族自治县人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2586706.92元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
云财政法〔2025〕11号检察业务综合保障项目经费838000元,主要用于办公费,水电费,差旅费等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
普洱市墨江哈尼族自治县人民检察院2025年度一般公共预算财政拨款支出9968361.16元,占本年支出合计的92.25%。与上年相比减少149338.83元,下降1.48%,完成年初预算的128.02%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出8690381.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.18%,完成年初预算的136.53%。主要用于人员工资福利支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费、以及专项业务工作的经费支出;造成预决算差异的主要原因是决算取数时存在县财政拨款收入。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出458016.98元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%,完成年初预算的86.79%。主要用于基本养老保险缴费、职业年金记实支出等;造成预决算差异的主要原因是2025年度有新录用公务员和退休人员。
9.卫生健康(类)支出428178.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%,完成年初预算的93.84%。主要用于基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出、其他社会保障缴费支出;造成预决算差异的主要原因是2025年度有新录用公务员和退休人员。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出391784.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%,完成年初预算的89.49%。主要用于住房公积金缴存;造成预决算差异的主要原因是2025年度有新录用公务员和退休人员。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为255000.00元,决算为219697.81元,完成年初预算的86.16%;支出决算较上年减少7264.49元,下降3.20%。
因公出国(境)费用用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为220000.00元,决算为219697.81元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的99.86%;公务接待费支出年初预算为35000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。
因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加3976.51元,增长1.84%;公务接待费支出决算较上年减少11241.00元,下降100.00%;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少11241.00元,下降100.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为255000.00元,支出决算为219697.81元,完成年初预算的86.16%,支出决算较上年减少7264.49元,下降3.20%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为220000.00元,决算为219697.81元,完成年初预算的99.86%;公务接待费支出年初预算为35000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是墨江县人民检察院严格执行中央八项规定及其实施细则精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神,进一步加强“三公”经费管理,加强公务用车运行维护费管理,严格落实各项公务接待制度。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加3976.51元,增长1.84%;公务接待费支出决算减少11241.00元,下降100.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少11241.00元,下降100%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因为我院严格执行中央八项规定及其实施细则精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神,进一步加强“三公”经费管理,严格落实各项公务接待制度。公务用车运行维护费支出决算增加是因为办案子,查找线索等,车辆下乡,造成公务用车运行维护费增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
普洱市墨江哈尼族自治县人民检察院2025年机关运行经费支出883277.38元,比上年减少33357.28元,下降3.64%,主要原因是2025年厉行节俭节约原则,各项支出减少。部门机关运行经费主要用于支出办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,普洱市墨江哈尼族自治县人民检察院资产总额6195413.65元,其中,流动资产67240.91元,固定资产6128171.74元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表公开12表)。与上年相比,本年资产总额减少401718.78元,其中固定资产减少348404.10元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表公开12表)
三、政府采购支出情况
2025年度,单位政府采购支出总额746011.61元,其中:政府采购货物支出211724.80元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出534286.81元。授予中小企业合同金额746011.61元,其中:授予小微企业合同金额746011.61元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表公开13-15表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
政府采购:政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
结余结转:结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行,需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因:一是中央财政超收中大部分用于补助地方,因超收数额到年底才能较为准确预计,且其使用要严格按程序审批,因此有一部分要在年底时才能下达,造成地方财政当年拨不出去,形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去,形成结余结转。三是资金已下达,因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金,形成结余结转。
基本支出:基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
墨江哈尼族自治县人民检察院决算公开附表.pdf
墨江哈尼族自治县人民检察院决算国有资产使用情况表.pdf
墨江哈尼族自治县人民检察院决算绩效自评报告.pdf