网站首页
今天是: 本网站已支持IPv6网络 网站无障碍
  当前所在位置:首页>>预决算公开
宁洱哈尼族彝族自治县人民检察院2024年度部门决算
发布时间: 2025-08-19  作者:   来源:

宁洱哈尼族彝族自治县人民检察院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

宁洱哈尼族彝族自治县人民检察院是国家法律监督机关,依照《宪法》和相关法律规定,履行法律监督职能,独立行使检察权。其主要职能如下:

1.依法向县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案,向县人大常务委员会报告重大事项。2.对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一的重大犯罪案件依法行使检察权。3.对国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利的犯罪,侵犯公民民主权利的犯罪,以及经省级以上检察院决定需直接受理的国家工作人员实施的其他重大犯罪案件,依法立案侦查和决定是否对犯罪嫌疑人实行逮捕和提起公诉。4.依法参与公安机关复验、复查,对公安机关侦查终结移送起诉的案件进行补充侦查。5.依法对公安机关提请批准逮捕的案件嫌疑人进行审查并决定是否逮捕;对直接受理的案件嫌疑人进行审查并决定是否逮捕。6.代表国家统一行使公诉权。依法对刑事案件进行审查,作出起诉、不起诉、变更起诉或提出抗诉等决定;对决定起诉的案件出庭支持公诉。7.依法对公安机关的立案和侦查活动实行监督。8.依法对人民法院的刑事审判活动、民事审判活动、行政诉讼活动实行监督,对确有错误的判决、裁定提出抗诉。9.依法对刑事判决、裁定的执行和看守所等监管改造机关的监管工作实行监督。10.受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。11.法律规定的其他职权。12.承办宁洱哈尼族彝族自治县委和普洱市人民检察院交办的其他事项。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置5个内设机构,包括:第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室政治部。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为普洱市人民检察院二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围

单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的公务员28人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0;经费自理人员0

我单位2024年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员11人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14离休0人,退休14年末遗属2人。

车辆编制6辆,在编实有车辆6辆,超编0辆。

三、重点工作概述

2024年,我院在县委和上级检察机关的正确领导下,在县人大及其常委会的法律监督、政协的民主监督、政府及社会各界的关心支持下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神,认真落实“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的检察工作总要求,紧扣县委政府中心工作,积极服务“六稳”“六保”,全面推进新时代检察工作协调发展,为平安宁洱、法治宁洱建设贡献检察力量。一是围绕大局抓服务保障,护航经济社会健康发展自觉服从服务县委政府中心工作,为我县经济发展和社会和谐稳定保驾护航。强化政治责任担当,投身疫情防控阻击战。全力维护社会和谐稳定,助力平安宁洱建设。践行“绿色检察”新理念,助推公益诉讼检察。强化司法保护力度,呵护未成年人健康成长。二是突出主业抓法律监督,促进严格执法公正司法坚持敢于监督、善于监督、依法监督、规范监督,努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。刑事检察监督有新的成效。 民事检察监督有新的作为。行政检察监督有新的突破。三是凝心聚力抓队伍建设,锻造忠诚干净担当检察铁军坚持政治建检、素质兴检、作风强检,努力建设一支党和人民信得过、靠得住、能放心的检察队伍。强化政治建设,锻造忠诚坚定的检察队伍。强化素能培养,锻造专业高效的检察队伍。强化从严治检,锻造干净担当的检察队伍。四是接受监督抓规范用权,确保检察权正确行使深入开展司法规范化建设,主动接受各方监督,确保检察权始终在法治轨道内规范正确行使。自觉接受人大政协监督。全面接受社会各界监督。积极推行“阳光检察”。多措并举完善内部监督。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

说明:1.宁洱哈尼族彝族自治县人民检察院2024年度政府性基金收入,也无使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表2.宁洱哈尼族彝族自治县人民检察院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宁洱哈尼族彝族自治县人民检察院2024年度收入合计10922140.40。其中:财政拨款收入9972824.00,占总收入的91.31%;上级补助收入0.00,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00,占总收入的0.00%;其他收入949316.40,占总收入的8.69%。

与上年相比,收入合计减少475808.72元,下降4.17%。其中:财政拨款收入减少718326.88元,下降6.72%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入增加242518.16元,增长34.31%主要原因是:总收入中财政拨款收入减少,其他收入增加,但减少多于增加,总体上收入呈现减少趋势,财政拨款收入减少的原因为我院2024年调出1人,与之相关的人员经费等减少;其他收入增加的原因为我院2024年退休去世1人,增加的其他收入主要为抚恤金。

二、支出决算情况说明

宁洱哈尼族彝族自治县人民检察院2024年度支出合计10975997.96。其中:基本支出8590639.89,占总支出的78.27%;项目支出2385358.07,占总支出的21.73%;上缴上级支出0.00,占总支出的0.00%;经营支出0.00,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计减少414988.04元,下降3.64%。其中:基本支出增加536027.84元,增长6.65%;项目支出减少951015.88元,下降28.50%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因是基本支出增加而项目支出减少,项目支出减少更多,导致支出总体呈现下降趋势,基本支出增加的原因为我院2024年退休去世1人,增加的基本支出主要包括抚恤金支出;项目支出减少的原因为本年度开展建设项目减少且为设备项目,维修项目较少,故总体项目支出减少。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障宁洱哈尼族彝族自治县人民检察院机构正常运转的日常支出8590639.89其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出7654855.58元,占基本支出的89.11%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费935784.31元,占基本支出的10.89%。人均支出306808.57元。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障宁洱哈尼族彝族自治县人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2385358.07其中:基本建设类项目支出0.00

2024年第一批政法转移支付办案业务及业务装备经费项目经费1067600.00元,主要用于支持办案业务项目及办案装备建设项目。

检察系统2024年度办案业务及业务装备经费项目经费147700.00元,主要用于支持公益诉讼项目装备配置。

2024年第二批政法转移支付办案业务及业务装备经费项目经费66700.00元,主要用于支出办案业务项目,例如召开听证会等。

2024年度打击涉烟违法犯罪工作补助经费项目经费11000.00元,主要用于办理涉烟违法犯罪案件。

检察业务综合保障经费项目经费1089200.00元,主要用于支持保障检察业务项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宁洱哈尼族彝族自治县人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款支出9972824.00,占本年支出合计的90.86%。与上年相比减少718326.88元,下降6.72%,完成年初预算的126.87%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

4.公共安全(类)支出8619067.34占一般公共预算财政拨款总支出的86.43%,完成年初预算的131.79%主要用于人员经费支出、日常公用经费支出以及行政事业类项目支出。造成预决算差异的主要原因是该项支出中包括年中预算调整部分,该部分支出不在年初预算中编制。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

8.社会保障和就业(类)支出502982.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%,完成年初预算的97.24%主要用于归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出造成预决算差异的主要原因是年中调出1人,未形成年初预算全部支出

9.卫生健康(类)支出421079.16占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%,完成年初预算的101.18%主要用于人员行政事业单位医疗支出造成预决算差异的主要原因是卫生健康类支出年中有调整预算支出。

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

12.农林水(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

19.住房保障(类)支出429695.00占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%,完成年初预算的110.91%主要用于人员住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是该项支出包含年中清算支出

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为246300.00元,决算为182191.41元,完成年初预算的73.97%;支出决算较上年增加5150.22元,增长2.91%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为230000.00,决算为174575.41元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.82%,完成年初预算的75.90%;公务接待费支出年初预算为16300.00,决算为7616.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.18%,完成年初预算的46.72%。

因公出国(境)费支出决算0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年增加6662.22元,增长3.97%公务接待费支出决算较上年减少1512.00元,下降16.56%;具体是国内接待费支出决算7616.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少1512.00元,下降16.56%国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为246300.00,支出决算为182191.41,完成年初预算的73.97%支出决算较上年增加5150.22元,增长2.91%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为230000.00,决算为174575.41,完成年初预算的75.90%;公务接待费支出预算为16300.00,决算为7616.00,完成年初预算的46.72%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是以厉行节约反对浪费为原则,从严从实支出“三公经费”,故我院2024年度发生公务接待情况形成支出仅为预算的46.72%,公务用车购置及运行维护费同理,按照实际情况支出,2024年度无公务用车购置费支出,公务用车运行维护费从严支出,仅支出预算的75.90%,综上所述,“三公”经费实际支出小于预算

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加6662.22,增长3.97%;公务接待费支出决算减少1512.00,下降16.56%具体是国内接待费支出决算7616.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加减少1512.00元,下降16.56%国(境)外接待费支出决算0.00上年无此项支出2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费较上年有所增加,公务接待费较上年有所减少,减少金额小于增加金额,两项加总计算,“三公经费”支出总体呈现增加的趋势。具体原因为一是公务用车运行维护费中因我院个别车辆使用年代久远,故障频繁,故维修支出略微增加;二是我院执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神,严格落实各项公务接待制度,故公务接待费呈现下降趋势。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于机要通信、综合执法等公务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次(其中:外事接待0批次),接待人次84人(其中:外事接待人次0人)。主要用于办案工作交流、业务工作调研等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

宁洱哈尼族彝族自治县人民检察院2024年机关运行经费支出869128.27比上年增加42898.10,增长5.19%,主要原因是与人员支出相关的工会经费、福利费较上年略有增加单位机关运行经费主要用于支出办公费、工会费、福利费、水电费、邮电费等于单位运行相关的经费

二、国有资产占用情况

截至2024年末,宁洱哈尼族彝族自治县人民检察院资产总额11116132.20元,其中,流动资产70098.82元,固定资产10986278.58元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产59754.80元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少222897.91,其中固定资产减少188354.46。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产349项,账面原值1453698.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋0平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额1080199.19元,其中:政府采购货物支出432977.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出647222.19元。授予中小企业合同金额932977.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

项目支出:为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。在基本支出之外而发生的各项支出。


上一篇:普洱市江城县人民检察院2024年度部门决算
下一篇:普洱市澜沧拉祜族自治县人民检察院2025年预算公开说明